夯實财務基礎 加強集團管控——上咨集團資(zī)産财務部開(kāi)展财務專題培訓
2021-10-29
業務動态
爲有效指導、督促各所屬公司加強财務合規管理,2021年10月29日上午,上咨集團資(zī)産财務部組織開(kāi)展财務内控管理專題培訓
爲有效指導、督促各所屬公司加強财務合規管理,2021年10月29日上午,上咨集團資(zī)産财務部組織開(kāi)展财務内控管理專題培訓,集團審計風控部副主任、集團資(zī)産财務部副主任及全體(tǐ)财務人員(yuán)、部分(fēn)所屬公司負責人、各所屬公司财務人員(yuán)參與培訓,長三角城市咨詢公司及所屬公司外(wài)地分(fēn)公司财務人員(yuán)線上參與培訓。本次培訓講師爲大(dà)信會計師事務所(特殊普通合夥)高級經理蘇婷婷,她圍繞8月至10月集團所屬公司财務合規專項審計中(zhōng)發現的問題進行分(fēn)析總結,并針對其中(zhōng)的共性問題進行專題輔導。
蘇婷婷首先介紹了本次專題培訓的内容框架,并結合集團财務管理及内部控制現狀,從内部控制基本規範及指引、國資(zī)委内控測評流程、國資(zī)委決算重點關注領域、新修訂的企業會計準則等四個方面展開(kāi)培訓。
集團及各所屬公司财務人員(yuán)就培訓内容以及本公司出現的一(yī)些典型問題展開(kāi)了熱烈的讨論,針對日常工(gōng)作中(zhōng)的困惑進行溝通交流。根據多年國企财務審計經驗,蘇婷婷從實際應用角度提出了專業建議。
此次培訓使集團及各所屬公司财務人員(yuán)進一(yī)步提升了内部控制的主觀意識,進一(yī)步明晰了新租賃準則等新會計準則在集團實際工(gōng)作中(zhōng)的規範應用,爲推進全面預算實施、規範财務基礎管理、完善财務内部管控、對接國資(zī)決算審計等工(gōng)作的順利開(kāi)展提供了具體(tǐ)的實操指導。
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